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陕西省榆林公路管理局2018年部门决算公开情况说明
  发布时间:2019-09-26   消息来源:路网信息科   访问次数:400

   

    一、榆林公路管理局主要职责

   在腾龙赌场客服微信|wfkf885交通运输局的领导下,具体组织和实施辖区内国省干线公路建设、管理和养护,指导和监管农村公路建设、管理和养护工作。

   1、贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。

   2、参与制订辖区内国省干线公路和农村公路养建计划,经批准后组织实施。负责公路统计工作。

   3、负责辖区内干线公路建设、管理和养护工作;指导和监管农村公路建设、管理和养护工作。

   4、负责辖区内干线公路养建工程质量和安全生产管理工作。

   5、负责辖区内路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工作。

   6、负责辖区内公路服务管理、紧急救援和路网调度工作。

   7、负责辖区内公路科技进步和信息化建设工作。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,本部门的部门决算包括公路局本级(机关)决算和所属事业单位决算。

    纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有22个,加上公路局(机关)部门共23个,包括:

序号

单位名称

1

榆林公路管理局本级

2

榆阳公路管理段

3

神木公路管理段

4

府谷公路管理段

5

佳县公路管理段

6

米脂公路管理段

7

绥德公路管理段

8

子洲公路管理段

9

清涧公路管理段

10

吴堡公路管理段

11

定边公路管理段

12

靖边公路管理段

13

横山公路管理段

14

绕城公路管理段

15

孤山超限检测站

16

古城滩超限检测站

17

辛店超限检测站

18

大保当超限检测站

19

王圈梁超限检测站

20

碾房峁超限检测站

21

九里山超限检测站

22

鱼河超限检测站

23

局后勤服务中心

    三、2018年度部门工作任务完成情况

1、全年共投入干线公路养护资金3亿元,实现公路技术状况指数90.18,实现行驶质量指数88.37,均超额完成了省局下达的指标。大中修工程合格率均达到100%,单点合格率、关键指标抽查合格率均达到92%以上。

2、建成厅级文明路93.3公里,创建美丽干线公路209.4公里,累计投资1087余万元。目前,创建项目初见成效。

3、全腾龙赌场客服微信|wfkf885干线公路共发生路政事案2068起,追偿率为98.6%,收回赔(补)偿费1328万元,审赔率达85%。路政管理规范化水平有效提升,依法治路取得新突破。通过拆除和制止违章建筑、封闭平交道口、清理非公路标志牌、取缔马路腾龙赌场客服微信|wfkf885场、清理堆积物、清理非法洗车加水点等整治措施,公路脏乱差问题得到有效遏制。

4、全年干线公路超限检测站共检测货运车辆1003.36万辆次,过站检测率100%;查处超限超载车辆3750辆次,卸分载货物4.47万吨;向运管部门抄送“一超四究”超限车辆1633辆次,超限超载率控制在1%以下;办理各类车辆《超限运输通行证》1064个,监护大件运输车辆1057辆,收取监护费263.06万元。全年在公安、交警的支持配合下,治超工作平稳有序,效果良好。

5、榆林腾龙赌场客服微信|wfkf885沿黄观光路全长407.6公里,占全省沿黄观光路828.5公里总长的49.2%。从2018年1月1日起,由榆林公路管理局正式接养。实现公路技术状况指数90以上,路面行驶质量指数95以上。

6、建成路网管理与应急指挥中心,不断完善连续式交调站点、可变信息标志、外场监测设施等服务功能。全年为社会提供救援服务174次,路况查询服务2267次。与榆林腾龙赌场客服微信|wfkf885气象台合作制作《榆林公路气象》栏目,每天定时对外发布路况出行信息和天气情况,极大地方便了司乘人员,得到了社会的一致好评。

7、全员安全责任得到落实,严格实行了安全工作一票否决制。安全发展理念牢固树立,安全生产管理制度化、隐患排查治理长效化进一步推进。全年共检查完善安保设施43处、施工标志设置8处、路面积冰3处,完成道路安全隐患治理161处、危桥改造6座、安防工程218.8公里。全年未发生重大安全生产责任事故。

    四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制1887人,其中行政编制0人、事业编制1887人;实有人员1255人,其中行政0人、事业1255人。单位管理的离退休人员1063人。

我单位的编制问题属以前年度遗留问题,至今未得到彻底解决。


                                              aa.jpg

    五、部门决算收支情况说明

   (一)2018年度收入支出总体情况说明

    1、本年度收入支出总体情况

    (1)2018年度本年收入合计 36256.93万元,较上年增加9692.42 万元,主要原因是增加了2016、2017年度的绩效考核奖励款6619.2万元、沿黄观光路日常养管经费等1450.2万元、公路灾损抢修保通项目经费130万元、非税收入返还款及离退休干部医疗费增减所致。

    (2)2018年度本年支出合计36256.93万元,比上年增加9692.42万元,原因同上。

    2、本年度收入构成情况

    2018年度本年收入合计36256.93万元。其中:财政拨款36256.93万元、其他收入0万元。

    3、本年度支出构成情况

   2018年本年支出合计36256.93万元。其中:基本支出31870.93万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的87.90%;项目支出4386万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我局的专项项目主要包括绕城东、西、北环线公路养护工程项目及国省干线公路日常养护项目等,项目支出占总支出的12.10%。


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   (二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

    1、一般财政拨款收入支出总体情况

    2018年财政拨款收入36256.93万元,财政拨款支出36256.93万元,其中:基本支出31870.93万元,项目支出4386万元。2018年度财政拨款支出比上年增加9692.42万元,主要原因是增加了年度绩效考核奖励款、项目资金增加及离退休干部医疗费增减所致。

    2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明)

    2018年度一般公共预算财政拨款支出36256.93万元,按支出功能科目分,包括社会保障和就业支出5516.11万元(主要是职工离退休金)、交通运输支出30740.82万元(主要用于国省干线公路的日常小修保养等支出)。交通运输支出里包括过境线养护工程项目支出2600万元(主要是绕城东、西、北环线公路的日常养护)、沿黄观光路日常养管经费1450.2万元及省级超限检测站运营补助资金205.8万元(主要是8个超限站的增补经费)等。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费说明)

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出31870.93万元,其中:人员经费27523.68万元,公用经费4347.25万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

    4、政府性基金财政拨款收支情况说明

    本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

    5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

    本部门无国有资本经营决算收支。

    (三)2018年度 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出147.20万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费143.62万元,公务接待费3.58万元。

    (1)因公出国(境)支出情况

    本部门无因公出国(境)支出。

    (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

    2018年公务用车购置及运行维护费143.62万元,其中:公务车购置费为零,无公务车购置费用;公务用车运行维护费比上年减少0.49万元,降低0.34 %,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

   (3)公务接待费支出情况

    2018年公务接待费3.58万元,公务接待费比上年减少5.84万元,降低62 %,主要是严格贯彻执行八项规定,接待批次和人数比上年减少;

    2、培训费支出决算情况说明

    培训费支出51.95万元,主要是全局系统干部培训支出,比上年增加41.9万元,增长416.92 %,主要是增加了路政治超人员执法培训和公路养护专业技术培训所致。

    3、会议费支出决算情况说明

    会议费支出18.18万元,主要是全局工作会及各业务口的会议支出,比上年降低7.36 万元,降低28.82 %,主要是安排迎接交通部国检及美丽干线公路创建调度现场会等工作计划安排的会议次数增多。

    六、2018年度部门绩效管理情况说明

    2018年度本部门对绩效资金进行了全覆盖,对部门整体支出和项目支出资金项目都开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款36256.93万元。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况

    本部门无政府采购支出。

    (三)国有资产占用及购置情况

    截至2018年末,本部门所属各预算单位共有车辆278 辆,其中:一般执法执勤车41辆、特种专业技术用车84辆及其他用车153辆。

    八、专业名词解释

    1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费:指部门使用一般公共财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    附件:2018年部门决算公开表(八张)


榆林公路管理局部门决算公开表.xls


 

                                                                                                                             二〇一九年九月十八日


 

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